多项选择题
下列属于注册会计师为获取有关控制设计和执行的审计证据而实施的风险评估程序有()。
A.观察特定控制的运用 B.询问被审计单位有关人员 C.检查文件和报告 D.穿行测试
多项选择题 甲注册会计师接受事务所指派负责审计ABC有限责任公司2010年度的财务报表,在评价ABC有限责任公司内部控制时,认为其中适合采用信息技术的包括()。
多项选择题 就了解被审计单位及其环境并评估重大错报风险来说,以下内容应形成审计工作记录的有()。
多项选择题 下列通常与重大的非常规交易有关的可能导致更高的重大错报风险特别风险原因有()。