单项选择题
会计报表总存在一定控制风险,即,审计风险模型中的控制风险始终大于零,其主要原因最可能是()
A.内部控制的设计和运行受制于成本效益的原则 B.内部控制仅能保证对资产和记录的接触均经过适当的授权 C.注册会计师在任何情况下都不能完全取消实质性测试 D.内部控制贯穿于企业活动的各个方面
单项选择题 一般情况下,下列各项审计程序中,审计成本最低的工作是()
单项选择题 般而言,要证实被审单位对某项资产确实拥有所有权,注册会计师应获取的审计证据为()
单项选择题 下列各项中,()是为了实现注册会计师一般审计目标中的分类目标。