多项选择题
在被审计单位采取电子信息系统的情况下,注册会计师通过对系统程序设置的了解和评价,不能发现被审计单位存在的下列()重大错报风险。
A.现金销售可能没有在销售时录入计算机系统 B.销售发票的入账期间可能不正确 C.收到客户通过电子货币转账系统支付的款项后没有记录 D.经办人员没有在相关凭证上签字
多项选择题 如果风险评估结果初步显示X公司管理层为满足业绩考核要求并保证从银行获得额外的资金而可能在财务报表上对营业收入作虚假报告,则A和B注册会计师需针对()认定实施控制测试。
多项选择题 针对应收账款记录的收款与银行存款可能不一致,下列不属于注册会计师执行的控制测试是()。
多项选择题 在评价X公司销售交易相关内部控制设计的合理性时,A和B注册会计师注意到X公司利用自动化控制来防范下列与销售相关的重大错报风险。其中,合适的是()。