单项选择题
下列审计程序中,注册会计师在了解被审计单位内部控制时通常不采用的是()
A.询问 B.观察 C.分析程序 D.检查
单项选择题 下列有关与审计相关的内部控制的说法中,正确的是()。
单项选择题 C注册会计师负责对丙公司2017年度财务报表进行审计。在进行风险评估时,C注册会计师通常采用的审计程序是()。