判断题
注册会计师在对被审计单位的内部控制进行调查阶段,最起码要对执行内控的人物、时间、地点有所了解。()
正确
判断题 审计程序的设计与注册会计师所要达到的审计目标相关。()
判断题 注册会计师在对被审计单位进行内控控制调查和测试时一般应针对被审计单位的关键内部控制进行测试。而对于不经常发生的业务相关的内部控制并不一定进行了解和测试。()
判断题 如果同一个会计师,针对同一项目的多个职业判断问题得出的判断结论具有内在一致性,则说明职业判断具有较高程度的意见一致性。()