单项选择题
内部审计师在对某金融机构进行审计时发现,负责审批贷款的主管违反有关政策,将一笔款项发放给某企业集团所属的各独立机构。并且该集团的财务总监是负责审批贷款的主管的妻子。面对这种情况,内部审计师应该采取的措施是:()
A.告知负责审批贷款的主管,若其及时采取纠正措施,可以不在审计报告中提及此事 B.在后续调查完成之后再向管理层报告 C.将违规行为和利益关系告知管理层,并建议做进一步调查 D.将违规行为报告给司法部门
单项选择题 内部审计师在审计过程中发现,有人通过向虚构的供应商发送采购订单的方式进行舞弊,对于这种现象以下哪种控制程序效果最差:()
单项选择题 若内部审计师怀疑存在舞弊行为,则他下一步应该:()
单项选择题 下列哪项程序对于检查是否存在虚构销售收入的情形是最无效的:()