多项选择题
下列各项内部控制制度中,能够防止或发现采购与付款环节发生错误或舞弊的有()
A.所有订货单应经采购部门及有关部门批准,其副本应及时提交财务部门 B.所有订货单应未经采购部门及有关部门批准,其副本应及时提交财务部门 C.收到采购发票后,应立即送采购部门与订货单、验收单核对相符 D.采用总价法记录现金折扣,并严格复核是否发生折扣损失
多项选择题 注册会计师是为证实被审计单位应付账款的发生和偿还记录是否完整,应实施适当的审计程序,以查找未入账的应付账款。以下各项审计程序中,可以实现上述审计目标的有()
多项选择题 A注册会计师是Q公司2017年度财务报表审计的项目负责人,为证实Q公司应付账款的发生和偿还记录是否完整,应实施适当的审计程序,以查找未入账的应付账款。以下各项审计程序中,可以实现上述审计目标的有()
单项选择题 以下审计程序中,与应付账款完整性最相关的是()