多项选择题
下列特定情况中,注册会计师在执行内部控制审计时一般会实施穿行测试的有()
A.存在较高控制风险的复杂领域 B.以前年度审计中识别出的控制缺陷 C.由于引入新的系统导致流程发生重大变化 D.首次接受委托执行内部控制审计
多项选择题 在实施内部控制审计时,针对内部控制可能存在重大缺陷的领域,注册会计师的下列做法中,不恰当的有()
多项选择题 注册会计师应当评价其识别的被审计单位各项控制缺陷的严重程度,其控制缺陷的严重程度取决于()
多项选择题 如果审计范围受到限制,注册会计师已执行的有限程序使其认为内部控制存在重大缺陷,拟出具无法表示意见的审计报告时,审计报告应当包括下列内容()