问答题
请指出上述库存现金监盘工作中有哪些不当之处,并提出改进建议。
(1)提前通知G公司会计主管人员做好监盘准备的做法不当。M注册会计师应当实施突击性检查。(2)没有同时监盘总......
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多项选择题 以下有关甲公司审计工作底稿记载的与货币资金审计相关的情况,恰当的有()
多项选择题 注册会计师负责审计被审计单位2017年度财务报表。被审计单位编制的2017年12月31日银行存款余额调节表显示存在120000元的未达账项,其中包括被审计单位已付而银行未付的材料采购款100000元。以下审计程序中,可能为该材料采购款未达账项的真实性提供审计证据的有()
多项选择题 针对被审计单位的定期存款,注册会计师实施的审计程序包括()