单项选择题
程序要求事先准备即将收款的现金收入清单,并附有出纳和会计事先列出的复印件。这是以下哪种类型的控制例子?()
A.预防性的
B.纠正性的
C.检查性的
D.指导性的
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单项选择题
下列()涉及识别、学习和构建其他公司的最佳实务。
A.看板(kaizen)
B.标杆
C.PDCA循环法
D.全面质量管理 -
单项选择题
除了陈述事实,内部审计师有时对审计报告发表意见,应有的职业审慎性要求审计师的意见应该()。
A.是基于足够的事实证据的,这些证据对这些意见提供支持
B.是基于经验的,且不带偏见
C.仅在被审计单位或管理当局要求时才发表意见
D.限于控制的有效性和会计处理的合理性 -
单项选择题
内部审计师在下列()情况下有责任向高层管理者或董事会报告舞弊行为。
A.重大金额的舞弊事件已得到合理的确定
B.可疑活动已向内部审计部门报告
C.违规交易已识别出来并接受调查
D.对所有与可疑舞弊有关的交易的审核已经完成
