单项选择题
下列各项关于企业担保业务内部控制的表述中,正确的是()。
A.重大担保业务由总经理审批
B.在采取相应措施的情况下,可以给经营风险较大的企业进行担保
C.被担保人要求变更担保事项的,企业应当重新履行评估与审批程序
D.企业的内设机构不得办理担保业务
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单项选择题
下列关于信息系统的说法中,错误的是()。
A.企业开发信息系统,可以采取自行开发、外购调试、业务外包等方式
B.对异常的或违背内部控制要求的交易数据,应当设计由系统自动报告并设置跟踪处理机制
C.信息部门主管可直接接触企业的关键信息设备
D.企业应当建立信息系统安全保密和泄露责任追求制度 -
单项选择题
根据《企业内部控制应用指引第14号一财务报告》,以下关于财务报告说法中,错误的是()。
A.企业财务报告编制完成后,应当装订成册,加盖公章,由财会部门负责人签名并盖章
B.企业负责人对财务报告的真实性、完整性负责
C.总会计师或分管会计工作的负责人负责组织领导财务报告的编制、对外提供和分析利用相关工作
D.财务分析和利用工作中总会计师或分管会计工作负责人应发挥主导作用,并吸收有关部门负责人参加 -
单项选择题
某公司拟进行组织架构重组工作,其中设立审计委员会是一项重要的工作内容。在选拔审计委员会成员时,公司拟定以下候选人员,下列符合公司审计委员会任职资格的是()。
A.公司总会计师
B.公司经营副总裁
C.公司财务总监
D.某退休大学教授