多项选择题
甲公司在董事会下设立了审计委员会,审计委员会负责审查内部控制,监督内部控制的有效实施及内控自我评价等。下列选项中,符合《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》要求的有()。
A.甲公司审计委员会的成员全部为非执行董事
B.甲公司审计委员会的职能是监督、评估和复核除内部审计部门之外的所有部门和系统
C.内部控制评价中发现的重大缺陷和重要缺陷的整改方案,向董事会报告,但一般缺陷可视情况而定
D.甲公司审计委员会的职责由董事会确定,审计委员会每年应对其权限及其有效性进行复核
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多项选择题
下列各项关于内部控制缺陷的说法中,错误的有()。
A.重大缺陷应当由董事会予以最终认定
B.内部控制缺陷分为设计缺陷和执行缺陷
C.重要缺陷的整改方案都应向管理层报告并审定
D.重要缺陷会影响企业内部控制的整体有效性,应当引起董事会的重视 -
多项选择题
下列各项中,符合《企业内部控制应用指引第7号——采购业务》关于企业内部控制要求与措施的有()。
A.一般物资或劳务的采购采用询价或定向采购的方式
B.企业应指定专人通过函证等方式,定期与供应商核对往来款项
C.小额零星物资或劳务可以采用直接购买等方式
D.重要和技术性较强的采购业务应当组织专家进行论证并进行集体决策 -
多项选择题
根据《企业内部控制应用指引第4号——社会责任》,企业在履行社会责任方面需要关注的主要风险有()。
A.缺乏诚实守信的经营理念,可能导致舞弊事件的发生
B.促进就业和员工权益保护不够,可能导致员工积极性受挫
C.安全生产措施不到位,责任不落实,可能导致企业安全事故的发生
D.产品质量低劣,侵害消费者利益,可能导致企业巨额赔偿、形象受损