多项选择题
如何对内部控制制度进行审计?()
A.对内部控制制度完善性的审查
B.对内部控制制度适用性的审查
C.对内部控制制度有效性的审查
D.对内部控制制度真实性的审查
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内部控制制度的内容有哪些?()
A.职责分工控制
B.不相容职务的分工控制
C.业务处理程序控制
D.凭证流程控制 -
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审计现金科目应掌握的要点有()。
A.盘点库存现金
B.抽查部分现金日记账记录
C.审查现金收支原始凭证
D.核对银行存款 -
多项选择题
审计证据应具备下列哪些基本条件?()
A.能够证明被审计事项的客观事实真相
B.与审计问题具有内在联系
C.合法、有效
D.充分
