单项选择题
《信息系统审计指南》中的应用控制包括:()
A.信息系统业务流程
B.数据输入、处理和输出的控制
C.信息共享和业务协同
D.信息系统业务流程,数据输入、处理和输出的控制,信息共享和业务协同
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单项选择题
审计署在《信息系统审计指南》(审计署计算机审计实务公告第34号)中将信息系统审计定义为:“是指国家审计机关依法对被审计单位信息系统的哪几个相关性进行检查监督的活动。”()
A.真实性、合规性、保密性、安全性
B.真实性、合法性、效益性、安全性
C.有效性、合法性、完整性、可用性
D.有效性、合规性、完整性、真实性 -
单项选择题
内部审计机构应当遵守内部审计准则、规定,应按照以下哪类人群或组织的要求实施审计。()
A.权力机构
B.单位主要负责人或者权力机构
C.企事业法人
D.以上都是 -
单项选择题
对于内部审计,《审计署关于内部审计工作的规定》(2003)中第三条要求:以下哪项应当按照国家有关规定建立健全内部审计制度。()
A.国家机关
B.金融机构
C.企业事业单位
D.国家机关、金融机构、企业事业组织、社会团体以及其他单位
