单项选择题
关于内部审计活动,下列表述错误的是()。
A.内部审计职能由企业内部完成,不得聘任外部服务提供商执行
B.内审部门主管由审计委员会任命
C.管理层应对内部审计师所作的任何报告和建议采取相应行动或说明未采取行动的原因
D.外聘审计师应被允许不受限制地使用企业的账簿记录或进入控制系统
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单项选择题
下列关于审计委员会描述错误的是()。
A.绝大多数成员必须是独立董事
B.负责整个风险管理过程,包括确保内部控制系统是充分且有效的
C.批准年报中有关内部控制和风险管理的陈述
D.审计委员会成员至少拥有相关的财务经验 -
单项选择题
下列不属于财务报告风险的是()。
A.不能有效利用财务报告。可能导致企业财务和经营风险失控
B.提供虚假财务报告,误导财务报告使用者,造成决策失误,干扰市场秩序
C.内部财务信息传递不通畅、不及时,可能导致决策失误
D.财务报告的编制违反会计法律法规和国家统一的会计准则制度,导致企业声誉受损 -
单项选择题
下列不属于资产管理需关注的主要风险的是()。
A.固定资产使用效能低下,可能导致企业资产价值贬损
B.存货积压或短缺,可能导致流动资金占用过量或固定资产更新改造不够
C.无形资产缺乏核心技术,可能导致企业缺乏可持续发展能力
D.工程物资质次价高,可能导致工程质量低劣