单项选择题
业务程序审计的范围主要涉及()
A.对环境的评价以及与既定标准的比较。
B.对日常财务信息的审计,以及对不同会计处理方式是否恰当的评价。
C.对公司内部控制系统的评价。
D.对公司和部门结构的评估,包括对交易流程的评估。
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单项选择题
下列哪个因素最可能让内部审计师不能运用货币单位抽样()?
A.内部审计师期望找到有限数量的单个会计账户被低估情况。
B.内部审计师期望发现被抽样的大量项目是错误的。
C.内部审计师期望在较大金额项目中发现的错误比在较小金额项目中发现的错误多。
D.单个账户不是按序号排列,而是按字母顺利排列。 -
单项选择题
以下哪项内容(如果审计师观察到的话)不表明有必要在采购部门搜寻其他舞弊信号()?
A.其中一位采购代理的生活水平已有提高。
B.所采购货物的成本似乎高于以往年份。
C.采购代理已说服管理层采纳更加及时地向供应商付款的政策,以避免发生滞纳金费用。
D.内部控制框架存在严重薄弱环节。 -
单项选择题
通常来说,下列哪个人不会收到关于采购循环检查的内部审计报告()?
A.独立的外部审计师
B.采购主任
C.首席审计执行官
D.董事会主席