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单项选择题

以下针对内部控制测评的作用,表述不恰当的是()。

    A.评价被审计单位内部控制的健全性和有效性,据以确定会计和其他经济信息的可靠性
    B.评价财务报表是否存在重大错报
    C.向被审计单位提出健全和加强内部控制的建议,帮助其提高经济效益
    D.据以确定对实质性测试的性质、范围、时间和重点的影响

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  • 单项选择题
    内部控制测评的正确步骤是()。

    A.调查了解内部控制→对内部控制进行初步评价→如果决定依赖内部控制,实施内部控制测试→对内部控制进行再评价
    B.对内部控制进行初步评价→调查了解内部控制→如果决定依赖内部控制,实施内部控制测试→对内部控制进行再评价
    C.对内部控制进行初步评价→调查了解内部控制→对内部控制进行再评价→如果决定依赖内部控制,实施内部控制测试
    D.对内部控制进行初步评价→如果决定依赖内部控制,实施内部控制测试→调查了解内部控制→对内部控制进行再评价

  • 单项选择题
    定期财产清查属于控制活动中的()。

    A.业务授权控制
    B.职责分工控制
    C.凭证记录控制
    D.实物控制

  • 单项选择题
    下列选项中,审计人员应当直接进行实质性审查的情形包括()。

    A.某项内部控制设计合理且预期运行有效,能够防止重要问题的发生
    B.审计人员决定不依赖某项内部控制的
    C.仅实施实质性审查不足以为发现重要问题提供适当、充分的审计证据
    D.仅实施内部控制测评足以发现重要问题提供适当、充分的审计证据
    E.被审计单位规模较小、业务比较简单

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