多项选择题
下列关于内部控制审计要求说法中正确的有()。
A.会计师事务所及其签字的从业人员应当对发布的内部控制审计意见负责
B.为企业内部控制提供评价服务的会计师事务所,可同时为其提供内部控制审计服务
C.上市公司和非上市大中型企业聘请符合资格的会计师事务所,对企业财务报告内部控制的有效性进行审计并出具审计报告
D.上市公司聘请的会计师事务所应当具有证券、期货业务资格
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多项选择题
下列企业采购活动中,符合内部控制基本规范的有()。
A.甲公司采购部经理预测原材料价格已探底,大宗购买囤积,但原材料价格继续走低
B.乙公司生产部门经理可直接发起对外请购
C.丙公司仅向经批准的列表中供应商进行采购
D.丁公司向德国公司进口先进生产设备,技术人员也随采购人员一同前往 -
多项选择题
甲公司管理层为了改进完善内部控制,正在重新检查公司现有的职责、岗位设置的合理性。下列各项中,属于不相容职务的情形有()。
A.财务部主任同时担任采购部的审批主管
B.记录存货明细账的会计人员同时负责存货的实物管理
C.行政部经理兼任工会主席
D.采购员同时负责供应商确定和采购物资询价 -
单项选择题
企业进行内部控制评价时,发现采购部门的部分采购项目未按制度规定进行公开招标。按照内部控制缺陷的本质分类,这种缺陷属于()。
A.一般缺陷
B.运行缺陷
C.重要缺陷
D.设计缺陷